北塔区委组织部2019年预算公开情况说明
第一部分 北塔区委组织部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、部门经济科目总支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、政府性基金预算支出
6、绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算"三公"经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、部门整体支出绩效目标申报表
10、单位项目支出绩效目标申报表
11、政府采购预算表
一、主要职能:
(1)贯彻执行中央、省、市关于组织、干部、人才及老干工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区组织、干部、人才及老干工作有关制度并组织实施。
(2)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见,会同有关部门对乡镇(街道)党(工)委和区委管理的企事业单位党委(党组)换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;负责全区党费收缴及管理工作;组织和开展新时代党的建设的理论研究。
(3)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介。
(4)提出乡镇(街道)和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责县处级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全区干部公开选拔的指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;组织开展职务与职级并行工作;指导乡镇(街道)和区直部门领导班子的思想作风建设。
(5)研究制订全区组织管理信息系统建设规划,指导全区组织系统信息网络建设;负责全区干部人事档案、党员统计、干部统计工作的宏观指导。
(6)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对全区干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
(7)制订干部教育工作规划,组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训,指导、协调、检查全区和区直部门的干部教育工作。
(8)制订或参与制订有关人才工作的政策、规定,指导、协调、检查人才工作和选拔优秀人才;指导有关专家开展活动。
(9)负责全区离(退)休干部工作。贯彻执行上级有关离(退)休干部工作的方针、政策,制订全区离(退)休干部工作规划和制度,指导、监督、协调各单位做好离(退)休干部管理和服务工作,加强对离退休干部党建工作指导;承担区关心下一代工作委员会的工作。
(10)负责区直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导区直属单位党组织建设,按机关党建工作要求,负责所属党组织的组织建设、管理和发展党员工作,加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设,促进机关作风建设。
(11)负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全区非公有制经济组织和新社会组织基层党建工作,规范基层组织建设,扩大党的组织覆盖和工作覆盖。
(12)负责全区公务员管理工作。组织实施全区国家公务员的职位分类、录用、考核等管理工作。
(13)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
纳入2019年部门预算编报的单位1个,包含区委组织部机关,部属参公事业单位党员教育中心
二、部门预算单位构成
1. 纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:
(一)办公室(调研组)
(二)组织组
(三)干部组
(四)人才组
(五)干部监督组(举报中心)
(六)干部信息组
(七)干部教育组
三、预算收支情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障部机关单位基本运行的经费
1、总收支情况:2019年区委组织部预算总收入218.7434万元,其中:财政拨款收入218.7434万元,占总收入的100%。
2、收入预算:2019年年初预算数218.7434万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加30.6330万元,主要是增加了行政运行(组织事务)经费
3、支出预算:2019年年初预算数218.7434万元,其中,基本支出194.7434万元,项目支出24万元。支出较去年增加30.6330万元,主要是增加了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般预算拨款收入218.7434万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为194.7434万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:党代表活动经费9.6万元,主要用于党代表培训、发放学习资料、开展调研等工作经费;老年大学及老干工作经费4万元,主要用于老年大学场地租赁费、授课费、老干工作等工作经费;组织工作经费8.8万元,主要用于本单位日常工作经费及拨付到各街道社区组织工作经费;离退休党工委和关工委工作经费1.6万元,主要用于关工委培训、打印资料等工作经费。
五、部门经济科目总支出情况说明
区委组织部2019年部门经济科目支出194.7434万元,其中:工资福利支出154.9594万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
商品和服务支出39.3280万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助0.4560万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年度本部单位机关运行经费财政拨款预算 108.6929 万元,比2018年预算增加22.2837万元,增加25.78%。主要是增加人员经费预算。
2、“三公”经费预算
2019 年“三公”经费预算数总额为6万元,其中:公务接待费6万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.8万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、政府性基金预算支出
本部2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
6、绩效目标设置情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标24万元;部门项目支出绩效目标申报4个,资金24万元。
七、名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件:2019年部门预算公开表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、部门整体支出绩效目标申报表
10、单位项目支出绩效目标申报表
中共邵阳市北塔区委组织部
2019年1月17日


